1、北海市旅游收入排名第十一位,处于中下水平,落后于南宁、柳州、桂林、梧州、玉林、河池、百色、贵港、钦州、北海等城市,但落后于崇左、防城港,在客人面前。

2.北海市旅游收入构成饼图

与广西其他城市应该没有太大区别。预计每月实际发放3400左右,年底还有绩效考核奖励18000第十。三个月工资2200,公积金合计1300。上面是一个大概的数字,不过和你的实力相差不大。这个差异不足以影响你的生活水平

3.北海市旅游收入的构成与分析

北海这个城市有很多优点,比如空气很好,有300多个好天数一年6000多个富氧离子,海鲜品种多,价格便宜,让人爱不释手生活安逸,犯罪率低,房价低,城市规划合理,道路干净宽阔,旅游资源丰富好玩。

缺点是经济不太好,工资比较低,大企业少,就业不太好。谢谢你!

4.北海市旅游收入

目录

第一部分:部门概况

1.主要功能

2.组织机构设置情况

第二部分:北海市接待办公室2021年部门预算表

1.部门收支汇总

2.部门收入汇总

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3.部门支出汇总

4.财政拨款收支情况汇总

5.一般公共预算支出

6.一般基本公共预算支出表

7.一般公共预算“三公”支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出绩效目标表

10.部门总体支出绩效目标表

第三部分:北海市接待办公室2021年部门预算说明

第四部分:名词解释

第一部分:北海市接待办部门概况

1.主要职责 (一)接待中央、自治区等上级部门来我市视察,副厅级以上领导及陪同人员指导、协助工作工作。

(二)接待外省、市、自治区副厅级以上领导及随行人员来我市考察、参观、联络工作。

(三)接待应我市领导邀请前来考察、参观的国内客人。

(四)协助有关部门做好国家、全区重要的接待服务工作以及我们城市的全市会议和其他重要活动。

(五)陪同我市领导办率团走访周边省市、地区,做好对外公共关系和对内后勤服务工作。

(六)完成市委、市人大、市政府领导和市政协领导交办的其他任务。

2.机构设置

(一)北海市接待办公室共设五个部门。

1.综合科负责人事、财务、文秘、保密、劳资、接待物资、固定资产、车辆仓储、后勤保障等日常行政事务;

2.接待科一 负责市委及其各部门、民主党派、工商联等的接待工作。工商、群团、检察院、法院;

3.接待二科负责人民政府及政府部门的接待工作;

4.第三接待部门负责市人大、市政协的接待工作;

5.服务联络部负责领导雍城区的服务接机工作以及区内外接待系统组的接待工作和接待任务。票务工作 .

(二)北海市接待办公室人员构成

北海市接待办公室是市委正厅级直属全资事业单位,下设批准设立17个全额资助机构。后勤人员控制人员6人;现有全资企业员工16人,后勤人员6人l(其中“老人老法”人员3名,后勤控制人员3名)。

(三)北海市接待服务中心是北海市接待办公室的直属单位。其主要工作职责是协助做好国家、区、市重要会议及本市其他重要活动的接待服务。接待服务工作,协助市接待办公室做好接待工作。北海接待服务中心是全额拨款的公益性二级事业单位,批准编制9人,现有编制8人。

第二部分:北海市接待办公室2021年部门预算表

1.部门收支汇总

2.部门收入汇总

3.部门支出汇总

4.财政拨款收支情况汇总

5.一般公共预算支出

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出绩效目标表

10.部门总体支出绩效目标表

注:上述报告具体内容见附件。

第三部分:北海市接待办公室2021年度部门预算说明

1.部门收入支出预算说明

(一)2021年一般预算收入10036832元,一般公共预算拨款10036832元,比上年减少4628240元,下降31.56%年。减少的原因是三项公共支出减少。

(二)2021年预算支出总额10036832元,其中一般公共服务支出9658051元,比上年减少4529874元,减少31.93元。主要原因是减少的是公共事务和公共事务支出的减少。

卫生支出144483元,比上年减少31308元,下降17.81%。减少的原因是人事及人事支出减少。所属单位预算纳入政府购买服务项目。 。

住房保障支出234297元,比上年减少67059元,下降22.25%。减少原因为人员减少、人员支出减少、所属单位预算纳入政府购买服务项目等。 。

二.部门收入预算情况说明

2021年预算收入10036832元,同比减少4628240元,下降31.56%。减少的原因是三项公共支出减少。

其中行政业务收入2,192,51元,减少比上年增加352,928元,增长13.86%;减少的原因是调动1人、退休2人以及人事费用减少。

一般行政事务预算收入7168404元,比上年减少3721596元,下降34.17%。减少的原因是贯彻落实中央八项规定,严格节约、精简开支。

经营预算收入296796元,比上年减少455350元,下降60.54%。减少原因是所属单位接待服务中心预算通过购买公共服务项目申报。支出按项目列出。

行政单位医疗预算收入144483元,比上年增加4772元,增长3.41%。增加的原因是支付基数增加。

<住房公积金预算收入234297元,比上年减少67059元,下降22.25%。减少的原因是接待服务中心住房公积金用于政府购买公共服务。

3.部门支出预算说明

2021年预算支出10036832元,比上年减少4628240元,下降31.56%,其中基本支出2868428元,同比减少906644元,下降31.61%。减少的原因是调动1人、退休2人、中心人事经费用于政府购买公共服务支出。项目预算支出7168404元,同比减少3721596元,下降34.17%。减少的原因是三项公共支出减少。

四.财政拨款收入和支出情况说明再预算

2021年财政拨款预算收入10036832元,比上年减少4628240元,下降31.56%。减少的主要原因是公共支出的减少。

2021年财政拨款预算支出10036832元,其中一般公共服务支出9658051元,比上年减少4529874元,下降31.93%;减少的主要原因是三项公共支出的减少。

卫生支出144483元,比上年减少31308元,下降17.81%。减少的原因是人事及人事支出减少。所属单位预算纳入政府购买服务项目。 。

住房保障支出234297元,比上年减少67059元,下降22.25%。减少是由于人员减少所致,n 人员支出,并将所属单位预算纳入政府购买服务项目。 。

五.一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出总额10036832元,比上年减少4628240元,下降31.56%。减少的主要原因是公共支出的减少。

行政业务预算支出2192.51元,比上年减少352928元,下降13.86%;减少的原因是调动1人、退休2人、人员费用减少。

一般行政事务预算支出7168404元,比上年减少3721596元,下降34.17%。减少的原因是贯彻落实中央八项规定,严格节约、精简开支。

企业经营预算支出营业收入296796元,比上年减少455350元,下降60.54%。减少原因是所属单位接待服务中心预算通过购买公共服务项目申报。支出按项目列出。

行政单位医疗预算支出144483元,比上年增加4772元,增长3.41%。增加的原因是支付基数增加。

住房公积金预算支出234297元,比上年减少67059元,下降22.25%。减少的原因是接待服务中心住房公积金用于政府购买公共服务。

六.一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出2868428元,其中人事经费2424592元。日常公费443835元。与上年相比,一般公共预算基本支出减少906644元,下降24.02%;人事费减少781615元,下降24.38%。减少的主要原因是调动1人、退休2人、人事经费及日常公用经费、所属单位接待服务中心减少等。基本支出资金用于政府购买公共服务。

7.一般公共预算中“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算“三公”预算支出520.355万元,其中:出国出差0元;公务用车购置及运营费18100元;公务接待费502.255万元。

2021年“三官”支出预算同比减少432.65万元,下降45.40%。的s具体原因详细说明如下:

(1)出国(境)商务费用预算0元。去年出国出差预算为0元。

(二)公务用车购置和运营预算支出18100元。其中:公务用车采购预算为0元。公务用车运营预算支出1.81万元。与上年相比减少13.1万元,下降41.997%。减少的原因是贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,减少接待用车费用。公务车辆2辆。

(3)公务接待费预算支出502.25万元。同比减少419.55万元,下降45.51%,系贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约、减少官方收入所致。部分费用。

8.政府性基金预算说明

北海市接待办公室无此项预算。

9.其他重要事项的说明

(一)代办经费安排的说明

北海市接待部门有依照公务员法管理的业务单位和1公益性二类财政拨款事业单位,机构业务经费预算支出443835元,比上年减少906644元,下降24.02%。减少的主要原因是人员减少3人,以及所属单位接待服务中心基本支出和政府购买公共服务支出。

(二)政府采购预算安排说明

北海市接待办公室2021年政府采购预算为3万元,上年政府采购预算r是3万元。没有增长。资金用于购买办公设备。

(三)国有资产占用情况说明

我单位拥有公务车辆2辆。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

2021年度部门预算有555万元以上项目1个,按照规定纳入绩效考核范围按照相关文件要求,涉及一般公共预算拨款555万美元。

为国务院、部委、自治区、外省市领导及其组来北海考察、考察、指导工作提供接待服务;为来北海考察投资的重大项目客人提供接待服务;为我市举办的大型活动提供接待服务。提供优质服务,争取更好的支持、更大的投入、加大北海经济发展宣传力度。完成市安排的接待任务,提高接待质量和满意度。

第 4 部分:术语解释

1.财政拨款收入:指本年度本级市财政部门拨付的资金。

2.基本支出:是指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公共支出。

3.项目支出:是指为完成具体行政任务和职业发展目标而在基本支出之外发生的支出。

4. “三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指市级各部门用财政拨款安排的出国(境)公务经费和公务开支。车辆购置及运营费用感官和官方接待费用。其中,因公出差费用反映单位的国际旅费、国外城市之间的交通费、住宿费、餐饮费、培训费、公务杂费等;公务用车购置和运行费用反映本单位的公务开支。车辆购置费用(含车辆购置税)以及租赁费、燃油费、保养费、通行费、保险费、安全奖励费等费用;公务接待费用反映各类公务接待(含外宾接待)费用。

5.机关运作资金:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运转,用于购买物品和服务的各种资金,包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及通用设备采购费、办公水电费、办公取暖费、办公物业管理费、公务车辆运行维护费等费用。

5.北海市旅游收入相关数据

该市人口近30万,其中30%来自市外。这是一个典型的小城市。每年流动人口基本由内地游客组成。 7万到8万人正在迁移。

随着世界潮流,南方的洪水现在呈现出明显的高价。他们说他们比广东人还好,更不用说工资了。最低工资是500,现在有可能涨到600了吧?

6、北海市旅游收入有多少

2020年北海市平均月工资5414元

广西用人单位招聘岗位平均工资2020年人才网为5388元/月,比去年的5100元/月增长5.65%,而求职者期望的平均薪资为4984元/月,比去年的4679元/月增长6.52% 。在广西人才网2020年,该地区用人单位发布的职位平均薪资为5335元/月,求职者期望平均薪资为4966元/月7。 2019年北海旅游收入

民宿收入结构对比 单一,以住宿为主,餐饮收入相对有限,很多都包含在房价里。并不是顾客没有需求,而是风味餐和纪念品的销售竞争非常激烈。另外,业务不稳定,物资采购和保存也存在一定困难。

8.北海市旅游收入来源情况

1.财政拨款收支预算情况说明等

(1)2021年财政拨款收入2860.61万元(上年财政拨款收入2468.59万元,同比增加392.02万元,增长13.7%),增加的主要原因是国防费增加等。包括:

1.财政拨款收入2860.61万元为同级海城区财政年度拨付资金。

2.营业收入0万元是指经营单位从事经营活动取得的收入。

3.万元营业收入是指事业单位在业务活动之外进行非独立核算的经营活动取得的收入。

4. 0万元其他收入是预算单位除“财政拨款收入”、“营业收入”、“营业收入”之外取得的收入。

5.用公款弥补收支余额0000元,主要是所属事业单位当年的“财政拨款收入”、“业务收入”、“营业收入”、“其他收入”无法保证。发生支出的,用往年积累的资金弥补当年收支缺口(事业单位当年收支抵销后按照国家规定提取的资金)并用于弥补以后年度收支差额)。

6.上年结转余额0万元,系上年支出预算因客观条件变化而未全部落实,按照有关规定结转至本年继续使用的资金,包括财务拨款和余额的结转,包括业务收入、营业收入的结转和余额收入和其他收入。

(二)2021年财政拨款支出2860.61万元(上年财政拨款收入2468.59万元,同比增加392.02万元,增长13.7%) %)。增长的主要原因是国防费增加。包括:

1.一般公共服务(类)558.01万元:主要用于机构工作人员工资、日常业务以及为完成具体行政任务和职业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:行政业务、一般行政事务。

2.国防费250万元。主要用于民兵训练。

3.公共安全支出1819.91万元。主要用于警察的工资和社会保障。

4.科技支出84.3万元。主要用于政府网络收费。

5.社会保障和就业(类)70.21万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.卫生支出34.47万元,主要用于行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助。

7.节能环保支出8万元。主要用于环保委办公室工作人员的工资和社会保障。

8.住房保障支出(类别)35.7万元:主要用于按照国家政策发放给职工的住房公积金、房租补贴、购房补贴等住房补贴。房改支出。

9.余额0万元拨入职工福利基金、企业基金和事业单位按规定缴纳的所得税。

10.年终结转及结转0万元,是指本年或以前年度预算内因客观条件变化而无法按计划落实,需要按照有关规定推迟至以后年度继续使用的资金。不仅包括财政拨款的结转和余额,还包括营业收入、营业收入和其他收入的结转和余额。

二.一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出2860.61万元。基本支出2381.3万元,项目支出479.31万元。

(1)行政运行费用215.8万元,其中基本支出184.8万元,项目支出31万元。去年支出220.31万元,比上年减少4.51万元。行政业务经费减少的主要原因是人员减少nnel;

(二)一般行政事务支出39.35万元,其中基本支出31.2万元,项目支出8.15万元。上年支出318.95万元,同比减少276.6万元;

(三)招商支出100万元,其中:基本支出0万元,项目支出100万元元。去年支出100万元,同比增加0万元,主要用于新办企业免费印章刻制费;

(四)业务经营(政府机关)及相关机构事务218.85万元。其中:基本支出200.99万元,项目支出17.86万元。去年支出145.9万元,同比增加72.95万元。增加的主要原因是人员增加; (五)其他公共安全支出1819.91万元。其中:基础经验资金1819.91万元,工程支出0万元。去年支出1500万元,同比增加319.91万元,主要是公安民警工资和社会保障增加所致; (六)其他技术研究开发支出84.3万元。其中:基本支出0万元,项目支出84.3万元。去年支出65.4万元,同比增加18.9万元,主要是网络费用增加; (七)机关事业单位基本养老保险缴费支出47.6万元。其中:基本支出47.6万元,项目支出0万元。去年支出40.37万元,同比增加7.23万元,主要是人员增加所致; (八)行政单位医疗费9.94万元。其中:基本支出9.94万元,项目支出真实是0万元。去年支出9.42万元,同比增加5200元,主要是人员增加所致; (九)事业单位医疗费用12.07万元。其中:基本支出12.07万元,项目支出0万元。去年支出8.24万元,比上年增加3.83万元,主要原因是人员增加;

(10)公务员医疗补助12.46万元。其中:基本支出12.46万元,项目支出0万元。上年支出12.3万元,同比减少1600元,主要是缴费基数调整增加所致; (十一)住房公积金35.7万元。其中:基本支出35.7万元,项目支出0万元。上年支出28.71万元,同比增加6.99万元,主要是人员增加所致;

3.基本支出说明一般公共预算资源

2021年一般公共预算安排基本支出2381.3万元。去年支出2249.67万元,比上年增加131.63万元,增长5.5%。资金增加的主要原因是公安干警工资和社会保障的增加。按经济科目分为三类,其中:

(一)工资福利支出2305.62万元,比上年2161.61万元,同比增加144.01万元-年。增加的主要原因是公安支出、警务人员工资和社会保障等支出增加;

(二)商品和服务支出65.81万元,上年为77.59万元,同比减少11.78万元,主要是用于保证日常运营的基本费用。支出,例如da办公费、差旅费、培训费、水电费、邮电费等公共开支有所减少。

(三)个人和家庭补助9.87万元,上年支出10.47万元,比上年减少6000元。

四.一般公共预算中“三公”支出说明

2021年一般公共预算财政拨款安排的“三公”支出预算为14.08万元,上年预算是140,800元。 ,与上年相同。其中:

(1)因公出差费用0万元,上年预算0万元,与上年持平。

(2)公务接待费用0万元。去年预算为0万元,与上年持平。主要用于各种公务接待单位按照规定发生的费用。

(三)公务车辆费用0万元,其中公务车辆购置费预算0万元,公务车辆运行维护费预算0万元。去年公务车辆购置预算为0万元,公务车辆运行维护预算为0万元,与上年持平。

5.政府性基金支出预算情况说明

我单位无2021年度政府性基金支出预算情况。

六.收支预算情况说明

(一)2021年预算收入2860.61万元,上年预算收入2468.59万元,比上年增加47931元万元,增长16.8%,均为同级海城区财政年度分配收入。主要原因是2021年预算收入总体增加是干警工资和社会保障的增加;

(二)2021年预算支出2860.61万元,上年预算支出2468.59万元元,同比增加479.31万元,增长16.8%。 2021年预算支出总体增加的主要原因是警务人员工资和社会保障的增加。七.收入预算说明

2021年收入预算2860.61万元,上年预算收入2468.59万元,比上年增加479.31万元,增加16.8%,均处于海城区 财政年度拨款收入这个水平。 2021年预算收入总体增长的主要原因是警务人员工资和社保的增加。

8.支出预算说明

2021年预算支出为28.606100万元,上年预算支出2468.59万元,比上年增加479.31万元,增长16.8%。

2021年预算支出整体增加的主要原因是警务人员工资和社保的增加。

9.其他重要事项说明